Faktúra č. 0598/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0598/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 23.10.2024
  • Celková hodnota: 82,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0009/24
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Bargertex s.r.o. 53006470 3 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť