Faktúra č. 0571/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0571/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava kotla
  • Dátum doručenia: 08.10.2024
  • Celková hodnota: 163,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť