Faktúra č. 0565/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0565/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce podľa krycieho listu.
  • Dátum doručenia: 03.07.2018
  • Celková hodnota: 6 177,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2018 Objednávame u Vás úpravu vstupu do údržbárskej dielne. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 6 500,00 € 05.06.2018 14.06.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť