Faktúra č. 0564/18
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0564/18
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce podľa krycieho listu.
- Dátum doručenia: 03.07.2018
- Celková hodnota: 4 227,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 045/2018
- Dátum zverejnenia: 17.07.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045/2018 | Objednávame u Vás realizáciu malieb a náterov – miestnosti č. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 114 na prízemí v budove Javor. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 4 500,00 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |