Faktúra č. 0563/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0563/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce podľa krycieho listu.
  • Dátum doručenia: 03.07.2018
  • Celková hodnota: 2 213,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 046/2018
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
046/2018 Objednávame u Vás realizáciu nasledovných prác v budove Javor - 1. posch. - bývalá ambulancia, m.č. 22 a 27 – maľby a nátery, oprava sokla za madlami, prízemie – miestnosť vrchnej sestry – maľby, nátery a keram. obklad umývadla, m.č. 124, 125 – oprava n Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 2 400,00 € 10.05.2018 17.05.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť