Faktúra č. 0560/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0560/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup dverí.
  • Dátum doručenia: 05.11.2025
  • Celková hodnota: 507,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0126/25
  • Dátum zverejnenia: 18.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0126/25 Objednávame si u Vás dvere biele plné. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SEZAM, s.r.o. 00633194 507,99 € 31.10.2025 06.11.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť