Faktúra č. 0560/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0560/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava sprchového a dezinfekčného panela.
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 344,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0098/23
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0098/23 Objednávame si u Vás opravu – Sprchový a dezinfekčný panel TR 2810. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 344,16 € 21.09.2023 26.09.2023 Objednávka
Tlačiť