Faktúra č. 0553/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0553/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 02.07.2018
  • Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 201784
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2018
  • Poznámka:
Tlačiť