Faktúra č. 0541/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0541/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Meranie spotreby paliva mot. vozidla.
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 398,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0112/25
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0112/25 Objednávame si u Vás úradne meranie spotreby paliva na vozidlo Škoda Fábia Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing.Igor Škrobánek - O.P.C.D., Metrologické pracovisko Akreditavané skúšobné laboratórium 14255791 398,52 € 08.10.2025 16.10.2025 Objednávka
Tlačiť