Faktúra č. 0537/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Výroba a dodanie piktogramov.
  • Dátum doručenia: 25.06.2018
  • Celková hodnota: 444,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2018
  • Dátum zverejnenia: 04.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2018 Objednávame si u Vás výrobu piktogramov a značenie dverí na oddelenie B. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 neoSun s.r.o. 45593710 444,00 € 05.06.2018 14.06.2018 Objednávka
Tlačiť