Faktúra č. 0530/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0530/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 1 490,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0114/25
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0114/25 Objednávame si u Vás Rukavice Nitri veľkosť M. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký 33764956 1 490,76 € 14.10.2025 29.10.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť