Faktúra č. 0529/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0529/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup nádoby - kuchyňa.
  • Dátum doručenia: 18.06.2020
  • Celková hodnota: 622,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/063
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/063 Objednávame si u Vás nádobu na blixér B4, 4,5l. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 622,75 € 15.06.2020 18.06.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť