Faktúra č. 0513/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0513/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
  • Dátum doručenia: 11.09.2024
  • Celková hodnota: 209,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5611864368
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2024
  • Poznámka:
Tlačiť