Faktúra č. 0513/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0513/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovný materiál pre ergoterapiu.
  • Dátum doručenia: 15.06.2020
  • Celková hodnota: 156,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/060
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/060 Objednávame u Vás nákup hliny, glazúr a farieb podľa vlastného výberu . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PECE s.r.o. 36618233 500,00 € 04.06.2020 18.06.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť