Faktúra č. 0512/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0512/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 09/2025 - Pevná linka , internet
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 117,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4150520825
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť