Faktúra č. 0510/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0510/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracovných odevov.
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 112,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0111/25
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111/25 Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 112,29 € 07.10.2025 16.10.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť