Faktúra č. 0510/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0510/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby - 2polrok 2023.
  • Dátum doručenia: 07.09.2023
  • Celková hodnota: 338,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31/19
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
31/19 Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MEDISON, s.r.o. 36679135 Iné 0,00 € 10.12.2019 13.12.2019 12.12.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť