Faktúra č. 0503/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0503/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Mobilná skartácia dokumentov.
  • Dátum doručenia: 06.09.2024
  • Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0073/24
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0073/24 Objednávame si u Vás skartáciu archívnych dokumentov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Green Wave Recycling s.r.o. 45539197 276,00 € 29.07.2024 20.08.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť