Faktúra č. 0471/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0471/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 01.06.2020
  • Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 201784
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť