Faktúra č. 0457/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0457/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis a oprava plynových zariadení.
  • Dátum doručenia: 03.06.2019
  • Celková hodnota: 393,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/2019 Objednávame u Vás servis a opravu plynových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Emil Bednarčík PLYNOSERVIS 17286441 500,00 € 21.05.2019 25.05.2019 Mgr. Anna Nemcová Poverená vedením CSS. Objednávka
Tlačiť