Faktúra č. 0444/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0444/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup rotopedov SALENAS.
  • Dátum doručenia: 24.05.2018
  • Celková hodnota: 1 292,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 047/2018
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
047/2018 Objednávame u Vás 3ks Rotopedov SALENAS CP 020518.05. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 ARJO Humanic SK s.r.o. 36679607 1 292,40 € 16.05.2018 24.05.2018 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť