Faktúra č. 0433/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o.
- IČO: 50637819
- Adresa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0433/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracovných odevov, obuvi.
- Dátum doručenia: 05.08.2024
- Celková hodnota: 665,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012/24
- Dátum zverejnenia: 10.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0012/24 | Objednávame si u Vás pracovné odevi, obuv. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 5 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |