Faktúra č. 0422/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0422/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu na montáž schodov k vrátnici.
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 283,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/059
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/059 Objednávame si u Vás materiál na montáž schodov k vrátnici. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Nalima, s.r.o 36482838 283,57 € 03.05.2021 07.05.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť