Faktúra č. 0418/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SANITTAS s.r.o.
- IČO: 47665939
- Adresa: Jarná 3040/10, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0418/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup zdravotníckych potrieb.
- Dátum doručenia: 27.07.2023
- Celková hodnota: 179,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0025/23
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0025/23 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 5 000,00 € | 23.03.2023 | 03.04.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |