Faktúra č. 0413/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0413/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízie plynových zariadení.
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 3 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/2019 Objednávame u Vás revízie plynových zariadení. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 3 500,00 € 07.05.2019 11.05.2019 Mgr. Anna Nemcová Poverená vedením CSS. Objednávka
Tlačiť