Faktúra č. 0412/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0412/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava klapky.
  • Dátum doručenia: 14.05.2019
  • Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 049/2019
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
049/2019 Objednávame u Vás opravu klapky v regulačnej stanici plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 MART SYSTEM s.r.o. 36488135 400,00 € 24.04.2019 27.04.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť