Faktúra č. 0402/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0402/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava plynového kotla
  • Dátum doručenia: 09.07.2026
  • Celková hodnota: 175,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0083/26
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0083/26 Objednávame si u Vás oprava plynového kotla . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Štefan Bachleda 41845838 175,02 € 06.07.2026 15.07.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditelka Objednávka
Tlačiť