Faktúra č. 0383/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0383/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracovnej obuvi.
  • Dátum doručenia: 06.05.2019
  • Celková hodnota: 39,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 018/2019
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
018/2019 Objednávame u Vás nákup pracovných odevov a obuvi podľa vlastného výberu v roku 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 3 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť