Faktúra č. 0368/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0368/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
  • Dátum doručenia: 23.07.2025
  • Celková hodnota: 328,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0079/25
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0079/25 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 328,40 € 16.07.2025 25.07.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť