Faktúra č. 0367/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0367/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Odstránenie nedostatku po revíziach.
  • Dátum doručenia: 23.07.2025
  • Celková hodnota: 5 731,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0074/25
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0074/25 Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odborných prehliadkach a skúškach plynových a tlakových zariadení, servis plynových kotlov. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 VS CONTROL s.r.o. 46852549 5 731,80 € 27.06.2025 01.07.2025 Objednávka
Tlačiť