Faktúra č. 0355/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0355/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 09.07.2025
  • Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0077/25
  • Dátum zverejnenia: 24.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0077/25 Objednávame si údržbársky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 63,00 € 01.07.2025 11.07.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť