Faktúra č. 0348/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0348/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 24.04.2020
  • Celková hodnota: 177,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/046
  • Dátum zverejnenia: 01.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/046 Objednávame si u vás vlhčené utierky Wet wipe Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Pharm s.r.o. 46767851 177,84 € 06.04.2020 25.04.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť