Faktúra č. 0331/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0331/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb.
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 81,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0076/25
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0076/25 Objednávame si u Vás nôž do mäso mlynčeka. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 81,35 € 30.06.2025 08.07.2025 Objednávka
Tlačiť