Faktúra č. 0319/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0319/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce za obdobie 01.04.2018 do 30.06.2018.
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť