Faktúra č. 0318/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0318/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podla vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 06.06.2024
  • Celková hodnota: 900,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 30/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
30/2023 Rámcová dohoda č. 30/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
30/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 30/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Tatranská mliekareň a.s. 31654363 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 09.10.2024 23.10.2024 31.12.2024 22.10.2024 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
Tlačiť