Faktúra č. 0313/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0313/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce SPIN 01.04.-30.06.2022.
  • Dátum doručenia: 12.04.2022
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť