Faktúra č. 0290/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0290/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Dezinsekcia práčovňe.
  • Dátum doručenia: 04.04.2019
  • Celková hodnota: 97,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/2019 Objednávame u Vás dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné práce v roku 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 TARAKAN Slovensko - Jozef Pitoňák 17162971 1 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť