Faktúra č. 0270/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0270/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Poplatok za komunálny odpad - Útulok Svit.
  • Dátum doručenia: 01.04.2019
  • Celková hodnota: 610,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: Rozhodnutie č. 28
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť