Faktúra č. 0269/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0269/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 1 229,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0065/25
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0065/25 Objednávame si u Vás Chloramix DT 1kg, Utierky Wettask . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Perfect Distribution a.s. 47719150 1 229,51 € 12.05.2025 02.06.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť