Faktúra č. 0267/18

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0267/18
  • Popis fakturovaného plnenia: Výroba a montáž nerezového madla.
  • Dátum doručenia: 28.03.2018
  • Celková hodnota: 687,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 030/2018
  • Dátum zverejnenia: 06.04.2018
  • Poznámka:
Tlačiť