Faktúra č. 0263/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0263/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vypracovanie evidenčných listov odpadov a ročných hlásení.
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 270,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0027/25
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0027/25 Objednávame si u Vás vypracovanie dokumentácie pre nakladanie s odpadmi. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Ing. Jaroslav Cehula EKOS-ES 32881851 270,60 € 07.02.2025 25.02.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť