Faktúra č. 0261/20
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SOVUS s.r.o.
- IČO: 31655866
- Adresa: Hraničná 3695/31, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0261/20
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 26.03.2020
- Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2020/033
- Dátum zverejnenia: 28.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/033 | Objednávame si u Vás ohybné hliníkové hadice (alu hadice), ktoré sú určené na rozvod horúceho vzduchu (2 ks) | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SOVUS s.r.o. | 31655866 | 100,00 € | 25.02.2020 | 10.03.2020 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |