Faktúra č. 0254/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0254/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebné práce podľa priloženého krycieho listu.
  • Dátum doručenia: 26.03.2019
  • Celková hodnota: 322,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 031/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
031/2019 Objednávame opravu poruchy vodovodu a keramického obkladu v budove Javor 3. NP Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 SOVUS s.r.o. 31655866 500,00 € 04.03.2019 08.03.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť