Faktúra č. 0223/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0223/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrických zariadení.
  • Dátum doručenia: 09.05.2025
  • Celková hodnota: 3 174,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0009/25
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009/25 Objednávame si u Vás revízie, prehliadky, skúšky na plynové e elektrické zariadenia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 7 178,11 € 14.01.2025 24.01.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť