Faktúra č. 0191/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0191/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup parneho generátora.
  • Dátum doručenia: 17.04.2025
  • Celková hodnota: 239,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0045/25
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0045/25 Objednávame si u Vás parný generátor TEFAL GV9711EO Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 NAY ELEKTRODOM 35739487 239,99 € 15.04.2025 24.04.2025 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť