Faktúra č. 0189/25

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0189/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 03/2025 - Štúrova
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 197,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477335
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2025
  • Poznámka:
Tlačiť