Faktúra č. 0188/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0188/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 10.04.2024
  • Celková hodnota: 549,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0002/24
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu na rok 2024. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 KOVOSPOL PP,s.r.o. 47874775 7 000,00 € 08.01.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť