Faktúra č. 0171/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0171/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce SPIN 01.04 - 31.06.2024
  • Dátum doručenia: 03.04.2024
  • Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/ovZP
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť