Faktúra č. 0157/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0157/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.- - kuchyňa.
  • Dátum doručenia: 27.03.2026
  • Celková hodnota: 1 088,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0038/26
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0038/26 Objednávame si u Vás nárezový stroj Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 1 100,00 € 25.03.2026 30.03.2026 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť