Faktúra č. 0144/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Podtatr.vodár. spol.a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0144/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné - Útulok Svit.
- Dátum doručenia: 31.03.2025
- Celková hodnota: 871,05 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 667/102/12P
- Dátum zverejnenia: 04.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0641/25 | Nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KOVOSPOL PP,s.r.o. | 47874775 | 475,40 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |